Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
easycash:versoes:1.3.004.000 [2017/05/18 13:51] rrodrigues [Novas Concessionárias para Recarga de Celular] |
easycash:versoes:1.3.004.000 [2017/05/25 16:32] (atual) jsilva [Aviso de sangria cego(Ticket #6932)] |
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====== Versão 1.3.004.000 ====== | ====== Versão 1.3.004.000 ====== | ||
- | Versão liberada dia: \\ | + | Versão liberada dia: 22/05/2017 \\ |
Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001\\ | Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.001\\ | ||
Versão Executável: 1.3\\ | Versão Executável: 1.3\\ | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
=== Sangria em Cheque === | === Sangria em Cheque === | ||
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+ | A partir dessa versão será permitido realizar a Sangria nas formas de pagamento Cheque POS e Cheque TEF com o controle na retaguarda. | ||
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+ | Primeiramente é necessário que a forma de pagamento Cheque(TEF ou POS)tenha sido configurado para permitir a sangria: | ||
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+ | {{ :easycash:versoes:config_permite_sangria.png |}} | ||
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+ | Após configurado a forma de pagamento é necessário que tenha sido registrado a entrada desse cheque através de venda ou recebimento(Ctrl+R). | ||
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+ | Após o registro dessa entrada você já poderá realizar a sangria do mesmo. Para tanto é necessário acessar a tela de Sangria(F4) na tela de venda que já existe atualmente e selecionar a forma de pagamento que foi dado entrada, ou seja, se foi dado entrada em Cheque à vista TEF é necessário selecionar a forma de pagamento Cheque à vista TEF para que você consiga visualizar esses cheques. Você não irá conseguir visualizar, por exemplo, os cheque que deram entrada a prazo, pois a forma selecionada foi à vista. | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:tela_de_sangria_em_cheque.png |}} | ||
+ | |||
+ | Ao abrir a tela, serão listados todos os cheques da forma de pagamento selecionada com o foco já no //Grid - Cheques Selecionados// para que com a barra de espaço já consiga ir selecionando todos os cheques que deseja realizar a sangria.\\ | ||
+ | Para facilitar foi adicionado um filtro onde o usuário poderá realizar a busca do cheque pelo nome do cliente(Alt+l) ou pelo número do cheque(Alt+n) ou ainda por valor do cheque(Alt+v). | ||
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+ | Após selecionar todos, com o Enter o foco irá para o botão ADICIONAR(Alt+A), uma vez adicionado, com o ENTER vá para o botão CONFIRMAR que também poderá ser acionado pelo atalho Alt+O. | ||
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+ | {{ :easycash:versoes:selecionando_os_cheques_para_realizar_sangria.png |}} | ||
+ | |||
+ | Uma mensagem confirmado a sangria será exibida: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:msgsangriaconfirmada.png |}} | ||
+ | |||
+ | Quando confirmar a sangria será exigido uma descrição para essa retirada: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:colocando_descricao_da_sangria_em_cheque.png |}} | ||
+ | |||
+ | Após inserir a descrição, clique em Ok que o sistema irá enviar o comando de impressão dos comprovantes. Serão impresso todos os comprovantes não fiscais respectivo a cada cheque e no final será impresso um relatório gerencial contendo os dados de todos os cheque que foram retirados, como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:comprovantes_de_sangia.png |}} | ||
+ | |||
+ | É possível ainda realizar o estorno da sangria realizada. Para isso acesse a tela de Sangria(F4), selecione a forma de pagamento que foi realiado a Sangria que irá exibir a tela dos cheques que estão disponíveis para ser realizado a sangria ou essa tela ficará vazia pois todos os cheques já foram retirados. Clique no botão Estorno que possui na parte inferior dessa tela ou chame o atalho Alt+E para que seja exibido todos os cheques que foram retirados do caixa: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:telaparaestorno.png |}} | ||
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+ | Selecione com a barra de espaço os cheques que deseja estornar e dê um Enter para que o foco vá para o botão Estornar. | ||
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+ | {{ :easycash:versoes:telaparaestorno2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Após clicar em Estornar, uma mensagem de confirmação do estorno será exibida: | ||
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+ | {{ :easycash:versoes:msgestornoconfirmada.png |}} | ||
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+ | O sistema enviará o camando de impressão de estorno de cada cheque. Será impresso o comprovante não fiscal de estorno e depois um relatório gerencial com os detalhes do cheque estornado como: Número do Cheque, conta, agência, vencimento e nome do cliente. | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:comprovantes_de_estornos.png |}} | ||
+ | |||
+ | Após a impressão o sistema automaticamente voltará para a tela de registro de sangria exibindo já os cheques que foram estornados, ou seja, que estão disponíveis no caixa para realizar a sangria: | ||
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+ | {{ :easycash:versoes:aposestornosangria.png |}} | ||
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+ | Conforme manual do Intellicash - [[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.001#sangria_em_cheque_-_controlar_no_financeiro]] - As sangrias realizadas em cheque não entrará no contas e Caixa PDV e sim na conta determinada na configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**\\ | ||
+ | Para detalhes do controle na retaguarda, verificar manual do Intellicash. | ||
==== Melhoria ==== | ==== Melhoria ==== | ||
- | === Aviso de sangria cego(Ticket #6932) === | + | === Aviso de sangria cega(Ticket #6932) === |
Foi inserido uma permissão de usuário para que o operador só consiga visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria se o mesmo possuir a permissão: | Foi inserido uma permissão de usuário para que o operador só consiga visualizar o valor que existe no caixa para realizar a sangria se o mesmo possuir a permissão: | ||
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=== Corte papel Elgin(Ticket 9358) === | === Corte papel Elgin(Ticket 9358) === | ||
- | === Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente === | + | Adicionado o corte de papel para a ECF ELGIN.\\ |
+ | Além disso foi adicionado uma configuração no EasyCash1.ini para que seja configurado a quantidade de linhas que o sistema irá pular antes de realizar o corte, esse parâmetro é válido para todas ECFs. | ||
+ | <note>[ECF]\\ | ||
+ | LinhasEntreCupons=5</note> | ||
+ | <note important>Por padrão nosso sistema manda com 7, ou seja, se esse parâmetro não existir no arquivo EasyCash1.ini, o sistema assume 7 linhas. Se por algum motivo for configurado com zero, o sistema assume 3 linhas, pois é necessário um mínimo para que não corte informações do cupom fiscal</note> | ||
+ | === Empréstimo de Vasilhame - Localizar cliente === | ||
+ | |||
+ | Melhorado a busca de cliente no momento de realizar um empréstimo no frente de caixa, pois o sistema não estava buscando funcionário. | ||
==== Correção ==== | ==== Correção ==== | ||
- | === Desconto em forma de pagamento que não permite desconto === | + | === Desconto ou acréscimo em forma de pagamento que não permite === |
+ | |||
+ | Havia uma brecha no sistema onde o usuário conseguia inserir um desconto ou acréscimo para a forma de pagamento que não estava configurado para dar o desconto ou acréscimo. | ||
+ | |||
+ | Nessa versão, se for tentado inserir um desconto ou acréscimo e depois trocar a forma de pagamento para uma que não permita o desconto ou o acréscimo, o sistema irá exibir a seguinte mensagem: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:forma_de_pagamento_que_nao_premite_acres_ou_desc.png |}} | ||
+ | |||
+ | Além disso foi criado também uma permissão de usuário para liberar a venda com múltiplas formas de pagamento onde foi inserido uma forma que permite desconto ou acréscimo e outra forma que não permite: | ||
+ | |||
+ | {{ :easycash:versoes:liberarmultiplasformas.png |}} | ||
+ | |||
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+ | {{ :easycash:versoes:liberarvendamultiplasformas.png |}} | ||
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+ | <note important>Ao tentar o desconto ou o acréscimo o sistema pedirá a permissão do usuário: DESCONTOSUBTOTAL ou ACRESCIMOSUBTOTAL e uma vez dada essa permissão, o sistema ainda exigirá a permissão LIBERARDESCACRMULTIFPG caso o usuário tente passar outra forma que não permite desconto ou acréscimo. | ||
+ | </note> | ||
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+ | === [SAT] Não conseguia fazer Entrega no SAT === | ||
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+ | Quando a configuração de entrega "Obter endereço na finalização do Cupom Fiscal" estava marcada, os campos Ok e Cancelar da tela de entrega estavam ficando desabilitados. | ||
- | === [SAT] Quando configuração de entrega no final do cupom habilitada não consigo cancelar === | ||
- | === Epson: Formas de pagamento ficou com sequencia 03 === | ||
=== Troca de Mercadoria com troco da erro e não finaliza o cupom === | === Troca de Mercadoria com troco da erro e não finaliza o cupom === | ||
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+ | Não estava conseguindo dar troco quando no cupom havia apenas a Troca. |