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intellicash:atualizacoes:3.0.138.003

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intellicash:atualizacoes:3.0.138.003 [2015/06/26 12:13]
marcelo.lisboa [Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber)]
intellicash:atualizacoes:3.0.138.003 [2015/08/07 14:04] (atual)
marcelo.lisboa [Permissão para alterar forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106)]
Linha 1: Linha 1:
 ====== 3.0.138.003 ====== ====== 3.0.138.003 ======
-''​**Vesão GNFe: 2.0.12.0** <Sem Alteração>\\ +''​**Vesão GNFe: 2.0.13.0** <Correção na consulta de NF-e emitida em contengencia>\\ 
-**Versão DLL: 2.15** <Sem Alteração ​> \\+**Versão DLL: 2.16** <Correção em consultas a NF-e > \\
 **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>​\\ **Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>​\\
-**Versão EnterpriseServer:​ 3.1.0.8** <Sem Alteração>\\+**Versão EnterpriseServer:​ 3.1.0.10** <Melhorias para Matriz/​Filiais>\\
 **[[easycash:​manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]** **[[easycash:​manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]**
 ''​\\ ''​\\
Linha 16: Linha 16:
  
 ===== Novidades ===== ===== Novidades =====
 +==== Importação NF-e confrontando com Recebimento ====
 +É possivel confrontar a entrada de itens feita pelo coletor com o XML da NF-e. [[intellicash:​manuais:​importacao_de_nf|veja mais detalhes clicando aqui]]
 +  ​
 ==== Relatório de troca ECF ==== ==== Relatório de troca ECF ====
 Relatório para análisar as devoluções realizadas no frente de caixa. Relatório para análisar as devoluções realizadas no frente de caixa.
Linha 73: Linha 76:
  
 ==== Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber) ==== ==== Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber) ====
-Foi criada uma interface para que o usário ​possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em //​Financeiro -> Baixas -> Títulos a Receber Geral// . +Foi criada uma interface para que o usuário ​possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em //​Financeiro -> Baixas -> Títulos a Receber Geral// .  
 Para realizar está operação basta que o usuário selecione o filtro (Data de Entrada ou Data de Vencimento) e selecione os registros que deseja baixar. Para realizar está operação basta que o usuário selecione o filtro (Data de Entrada ou Data de Vencimento) e selecione os registros que deseja baixar.
  
Linha 80: Linha 84:
 {{ :​intellicash:​atualizacoes:​recgeral.jpg?​nolink |}} {{ :​intellicash:​atualizacoes:​recgeral.jpg?​nolink |}}
  
-<​note>​A baixa de vários títulos a receber de vários clientes resultará em uma baixa individual para cada cliente selecionado</​note>​+<​note>​A baixa de vários títulos a receber de vários clientes resultará em uma baixa individual para cada cliente selecionado. O estorno se necessário deverá ser feito de forma individual</​note>​
  
 <​note>​Se o usuário selecionar somente títulos do mesmo cliente, o sistema mostrará a tela tradicional de baixa</​note>​ <​note>​Se o usuário selecionar somente títulos do mesmo cliente, o sistema mostrará a tela tradicional de baixa</​note>​
  
 +<note important>​Para selecionar todos os registros basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</​note>​
  
  
Linha 131: Linha 136:
 Para impressão dos registro, basta selecionar quais registro se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará um mensagem com o seguinte dizerem "​Relatório Impresso Corretamente?",​ se o usuário concordar com a mensagem o sistema retirará o que foi impresso na aba **Geral** e apresentará o mesmo na aba **NF Impressas**,​ caso o usuário deseje exclui algum registro da aba **NF Impressas** basta ir ao registro desejado e clicar com o botão direito do mouse e Excluir registro. Para impressão dos registro, basta selecionar quais registro se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará um mensagem com o seguinte dizerem "​Relatório Impresso Corretamente?",​ se o usuário concordar com a mensagem o sistema retirará o que foi impresso na aba **Geral** e apresentará o mesmo na aba **NF Impressas**,​ caso o usuário deseje exclui algum registro da aba **NF Impressas** basta ir ao registro desejado e clicar com o botão direito do mouse e Excluir registro.
  
-<note important>​Para selecionar ​vários registro ​basta pressionar a tecla F9e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</​note>​+<note important>​Para selecionar ​todos os registros ​basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9</​note>​
  
  
Linha 143: Linha 148:
 Referente ao pedido da Descrição (Motivo) ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa. Referente ao pedido da Descrição (Motivo) ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa.
  
-==== Permissão para alterar ​forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106) ==== +==== Permissão para alterar ​Forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106) ==== 
-Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança "​Alterar Forma de Cobrança"​ e Plano de pagamento "​Alterar Plano de Crediário"​ de um Orçamento.+Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança "​Alterar Forma de Cobrança"​ e Plano de pagamento "​Alterar Plano de Crediário"​ de um Orçamento ​e estas permissões ficam no Módulo "​ORÇAMENTO"​. 
 + 
  
 ==== Integração Cheque de Terceiros (Ticket 6274) ==== ==== Integração Cheque de Terceiros (Ticket 6274) ====
Linha 174: Linha 181:
 ==== Leitura de Cheques via CMC7 ==== ==== Leitura de Cheques via CMC7 ====
 A leitura de cheques via CMC7 foi adicionado para auxiliar a digitação de um  recebimento ou pagamento feito em cheque no Intellicash,​ evitando erros de digitação de campos como banco, agência, conta corrente e número do cheque. A leitura de cheques via CMC7 foi adicionado para auxiliar a digitação de um  recebimento ou pagamento feito em cheque no Intellicash,​ evitando erros de digitação de campos como banco, agência, conta corrente e número do cheque.
-Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em "​Gerenciamento->​Cadastro->​Formas de Recebimento",​ dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção "​Exigir CMC7" e clicar em salvar.+Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em "​Gerenciamento->​Cadastro->​Formas de Recebimento",​ dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão ​alterar, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção "​Exigir CMC7" e clicar em salvar.
  
 {{ :​intellicash:​atualizacoes:​alterarcheque.jpg?​nolink |}} {{ :​intellicash:​atualizacoes:​alterarcheque.jpg?​nolink |}}
  
-Pronto, agora todos recebimento/pagamento poderá ​usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-la.+Pronto, agora todos recebimentos/pagamentos poderão ​usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-lo.
  
 {{ :​intellicash:​atualizacoes:​recebimento.jpg?​nolink |}} {{ :​intellicash:​atualizacoes:​recebimento.jpg?​nolink |}}
  
 <note important>​Caso a digitação não esteja correta o campo CMC7 ficará vermelhoe o focus se manterá nele</​note>​ <note important>​Caso a digitação não esteja correta o campo CMC7 ficará vermelhoe o focus se manterá nele</​note>​
 +
 +==== Alterações Visuáis em Módulo de Laticínio ====
 +
 +Algumas telas como **Lançamentos diários**, **Fechamento** e **Relatório** sofreram alterações que facilitaram a utilização destas interfaces. As alterações podem ser conferidas no manual específico:​
 +[[intellicash:​manuais:​contole_laticinios|CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS]]
 +
 +==== Relatório de Notas Fiscais Próprias (Ticket 6138) ====
 +
 +Foram feitas algumas alterações no layout dessa tela, agora o usuário poderá visualizar a nota fiscal desejada e os itens relacionados a ela na mesma tela.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​nfp.jpg?​nolink |}}
 +
 +Quando o usuário clicar no botão imprimir o sistema imprimirá todas as notas do período desejado e seus itens relacionados. Caso o interesse imprimir uma única nota se seus itens o usuário deverá clicar com o botão direito no registro desejado e escolher a opção "​ImprimirNF"​ que o sistema imprimirá a nota em questão e seus respectivos itens.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​printnf.jpg?​nolink |}}
  
 ===== Correções ===== ===== Correções =====
Linha 213: Linha 235:
 ==== Revisão Relatório Gerencial por Centro de Custo ==== ==== Revisão Relatório Gerencial por Centro de Custo ====
 Revisão do Relatório Gerencial por Centro de Custo. Revisão do Relatório Gerencial por Centro de Custo.
 +
 +==== Alteração na Forma de  Fechamento de Laticínio ====
 +
 +Nesta versão o calculo de fechamento da nota fiscal é baseado no valor dos produtos e um único lançamento de Outras Despesas Acessórias do Incentivo da Lei. O Incentivo da Cooperativa é considerado no preço do produto, bem como o desconto da cota. Os Abatimentos de contas a pagar(do Cliente), frete e INSS de produtor rural aparecem apenas no lançamento financeiro e o INSS aparece como observação da Nota Fiscal.
  
intellicash/atualizacoes/3.0.138.003.1435320784.txt.gz · Última modificação: 2015/06/26 12:13 por marcelo.lisboa