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intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/07 12:42] amaury.junior |
intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 [2016/07/11 13:34] (atual) bruno.rocha [Devoluções Fornecedor] |
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| ====== 3.0.139.003 ====== | ====== 3.0.139.003 ====== | ||
| - | ''**Vesão GNFe: 2.0.14.3 ** \\ | + | ''**Vesão GNFe: 2.0.14.3 ** <Sem Alteração>\\ |
| - | **Versão DLL: 2.0.22 ** \\ | + | **Versão DLL: 2.0.22 ** <Sem Alteração> \\ |
| **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\ | **Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\ | ||
| - | **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Suporte a liberação automática>\\ | + | **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\ |
| - | **[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: <Sem Alteração>]]** | + | **[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.001]]** |
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| Linha 248: | Linha 248: | ||
| ==== Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso ==== | ==== Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso ==== | ||
| - | Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso (situação 2) impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta o mesmo clicar com o botão direito do mouse e reabrir o pedido. | + | Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido. |
| {{ :intellicash:atualizacoes:reabrirpedido.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:reabrirpedido.jpg?nolink |}} | ||
| - | Caso o pedido já esteja Faturado (situação 3) o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem. | + | Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem. |
| {{ :intellicash:atualizacoes:pedidofaturado.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:pedidofaturado.jpg?nolink |}} | ||
| Linha 365: | Linha 365: | ||
| ==== Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado ==== | ==== Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado ==== | ||
| Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo. | Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo. | ||
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| + | ==== Devoluções Fornecedor ==== | ||
| + | Ao fazer uma devolução para fornecedor (Gereciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados. | ||
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| + | ==== Imprimir Orçamento (Ticket 8033) ==== | ||
| + | Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado. | ||