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intellicash:atualizacoes:3.1.012.001 [2023/01/13 14:17] bgomes [Relatório de vendas por vendedor computando valor de item cancelado] |
intellicash:atualizacoes:3.1.012.001 [2023/02/10 10:07] (atual) bgomes [Configurar Identificadores de Códigos de Barras Internos] |
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**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\ | **Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\ | ||
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | ||
- | **Versão EasyCash: 1.4.019.000** | + | **Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\ |
+ | **Versão EasyPDV: 3.0.0.7** | ||
Linha 31: | Linha 32: | ||
Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado. | Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado. | ||
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+ | ==== Cadastro de Ordem de Serviço ==== | ||
+ | Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço apartir da OS. [[manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os|Mais detalhes aqui]] | ||
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+ | ==== Configurar Identificadores de Códigos de Barras Internos ==== | ||
+ | Foi criada uma interface para permitir ao usuário configurar padrões de identificação de códigos de barras, ao criar esse padrão ele é concatenado no código para facilitar na identificação do produto. [[manuais:intellicash:configuracao:configurar_codigo|Mais detalhes aqui.]] | ||
===== Melhorias ===== | ===== Melhorias ===== | ||
==== Pedidos MultEmpresas ==== | ==== Pedidos MultEmpresas ==== | ||
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{{ :intellicash:atualizacoes:efddeproduto.jpg?nolink |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:efddeproduto.jpg?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Movimentar caixa PDV ao Criar cupom de sangria e suprimento no Fechamento de caixa Ticket (1544) ==== | ||
+ | Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa | ||
+ | para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento. | ||
+ | |||
+ | ==== Configurar Margem do DAMDF-e - MDFe (Ticket 2142) ==== | ||
+ | Foi adicionado em Gerenciamento -> Configurações -> Outras Configurações, na aba **Sped**, sub aba **MDF-e**, sub aba **DAMDF-e** a opção de configurar as margens de impressão do MDF-e. | ||
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+ | ==== Separação cartões e pix no fechamento de caixa do Retaguarda ==== | ||
+ | Foi feita a melhoria no Fechamento de Caixa para detalhar a forma de recebimento **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** em | ||
+ | * CARTAO CREDITO TEF | ||
+ | * CARTAO CREDITO POS | ||
+ | * CARTAO DEBITO TEF | ||
+ | * CARTAO DEBITO POS | ||
+ | * CARTEIRA DIGITAL TEF e | ||
+ | * CARTEIRA DIGITAL POS. | ||
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+ | Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** no Fechamento de Caixa e clicar com o botão direito do mouse (clicando em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela onde mostrará as formas de acordo com as categorias pré estabelecidas acima. | ||
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+ | {{ :intellicash:atualizacoes:detfechcxconfdet.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Na tela de Movimentos dos Pdvs também é possível fazer a digitação dos detalhes (se for necessário) selecionando a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** e clicando como o botão direito do mouse (clique em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela para digitação dos valores de acordo com as categorias pré estabelecidas acima. | ||
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+ | {{ :intellicash:atualizacoes:fechcxdigdet.jpg?nolink |}} | ||
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Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. | Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. | ||
Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor. | Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor. | ||
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+ | ==== Cheque no Contas e Caixas - não está ajustando após correção no fechamento de caixao Ticket (2132) ==== | ||
+ | Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no | ||
+ | fechamento de caixa. | ||
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+ | ==== IntelliFood ==== | ||
+ | Correção na identificação de CPF. | ||
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+ | ==== Relatório de Produtos sem Vendas ==== | ||
+ | Foi alterado o relatório para permitir filtrar pelos atributos "Local", "Linha" e "Tipo". | ||
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+ | ==== Pedido de Compra ==== | ||
+ | Corrigido para gerar a verba de acordo com a empresa selecionada. |