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intellicash:atualizacoes:3.1.014.000 [2023/10/02 14:23] rsouza |
intellicash:atualizacoes:3.1.014.000 [2023/10/23 17:32] (atual) rsouza |
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| Linha 7: | Linha 7: | ||
| **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | ||
| **Versão EasyCash: 1.4.021.000**\\ | **Versão EasyCash: 1.4.021.000**\\ | ||
| - | **Versão EasyPDV: 3.0.0.7** | + | **Versão EasyPDV: 3.0.0.10** |
| **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063** | **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063** | ||
| Linha 273: | Linha 273: | ||
| Foi alterado para pedir confirmação ao clicar para descartar uma comanda. | Foi alterado para pedir confirmação ao clicar para descartar uma comanda. | ||
| {{ :intellicash:atualizacoes:descartarcomanda.jpg |}} | {{ :intellicash:atualizacoes:descartarcomanda.jpg |}} | ||
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| + | ==== Força de Vendas ==== | ||
| + | Foi adicionado na tela de importação do força de vendas a opção de importar "Orçamento" (venda de mercadoria) ou "Pedidos" (entrada de mercadoria). | ||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:pedidosmgmobile2.jpg |}} | ||
| + | No grid que listam os pedidos importados foi adicionado uma nova coluna para informar o tipo de pedido importado. | ||
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| + | Após confirmar a importação nessa tela os pedidos são enviados para a tela de controle de pedidos e orçamentos onde podem ser finalizados em nota fiscal ou cupom fiscal, caso seja pedido de venda. | ||
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| + | ==== Ordem de Serviço - Reservar Estoque ==== | ||
| + | Foi alterada a ordem de serviço para fazer a reserva de estoque dos produtos. | ||
| + | Também foi alterado para fazer a validação da configuração **"ID 3101 - Somente Vender com Estoque"** para que ao inserir o item na OS valide se o mesmo tem estoque disponivel. | ||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:reserva_estoque_os.png |}} | ||
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| + | ==== Nota Fiscal de Serviço - Localizar Documento ==== | ||
| + | Acrescentado a possibilidade de localizar uma NFS-e pelo numero do RPS. | ||
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| + | O RPS é o numero de Recibo Provisório de Serviço, é o documento emitido pelo ERP e que ao ser transmitido para a prefeitura, gerará uma NFS-e, dessa maneira, os documentos emitidos pelo sistema possuem dois números de identificação o numero de RPS e após ser transmitido, o número da NFS-e. | ||
| + | |||
| + | ==== Tratamento para CST ICMS 61 - Monofasico ==== | ||
| + | Feitas alterações para gerar tags referente ao CST 61 do ICMS onde deve ser informado valor do ICMS recolhido anteriomente via tabela da ANP. | ||
| ===== Correções ===== | ===== Correções ===== | ||
| Linha 399: | Linha 419: | ||
| ==== Comparação de Pedido com Nota perde relação de itens ==== | ==== Comparação de Pedido com Nota perde relação de itens ==== | ||
| - | Quando comparava um pedido com duas notas, a confirmação de uma nota apagava a relação de itens comparados com a naota anterior. | + | Quando comparava um pedido com duas notas, a confirmação de uma nota apagava a relação de itens comparados com a nota anterior. |
| ref #8561 | ref #8561 | ||
| Linha 413: | Linha 433: | ||
| ==== Arquivo Domínio ==== | ==== Arquivo Domínio ==== | ||
| Corrigido a exportação do arquivo fiscal para o Domínio evitando duplicidade em alguns detalhamentos ( Detalhamento MG Duplicado). | Corrigido a exportação do arquivo fiscal para o Domínio evitando duplicidade em alguns detalhamentos ( Detalhamento MG Duplicado). | ||
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| + | ==== Etiqueta: Valor por Unidade Padrão ==== | ||
| + | Corrigido a inserção de multíplos produtos (função tecla F3) em Menu > Estoque > Etiquetas, para que sejam carregados os valores das unidades padrões de todos os itens simultaneamente. | ||
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:etiqueta_valor_unid_padrao.jpg?nolink |}} | ||
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| + | ==== Laboratório Fiscal ==== | ||
| + | Corrigido o erro ao enviar a consulta com mais itens do que o permitido pela API do Laboratório Fiscal. | ||
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| + | ==== Recebimento por Conferência Cega Confirma NF Errada ==== | ||
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| + | Quando há uma nota com diferença entre a soma dos valores dos itens e o total da capa da nota, essa nota não pode ser confirmada. | ||
| + | Entretanto, quando a confirmarnf era chamada pelo recebimento (O.R.) as nota era confirmada mesmo com diferença. | ||
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| + | Foi corrigido no banco de dados. | ||
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| + | ref #8624 | ||
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| + | ==== Controle de Produção ==== | ||
| + | Correção no custo da produção quando faz o apontamento e utiliza mais ou menos insumos. | ||
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| + | ==== MDF-e - Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico ==== | ||
| + | Tratamento realizado para que não seja possível inserir veículo transportador cujo proprietário não tenha cadastro de RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas). | ||
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| + | ==== Integração com Área Central ==== | ||
| + | Essa versão contempla uma nova integração com a área central (https://www.areacentral.com.br/). | ||
| + | A área central é especializada em compras conjuntas B2B, possibilitando o gerenciamento de pedidos (de associados, por exemplo) numa única plataforma. Retornados os pedidos para o intellicash, o fluxo segue com o seu faturamento. | ||