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intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/08/20 13:39] rsouza [Correção de Lote Manual] |
intellicash:atualizacoes:3.1.017.000 [2024/10/29 18:36] (atual) rsouza |
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Linha 9: | Linha 9: | ||
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\ | ||
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ | **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ | ||
- | **Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\ | + | **Versão EasyCash: 1.5.001.000**\\ |
- | **Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\ | + | **Versão EasyCheckOut: 1.0.2.0**\\ |
- | **Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\ | + | **Versão EasyPDV: 3.0.0.13**\\ |
+ | **Versão EasyPDV_Novo: 2.1.0.0**\\ | ||
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ | **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ | ||
- | **Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\ | + | **Versão Intellifood: 1.6.1.0**\\ |
- | **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\ | + | **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\ |
- | **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ | + | **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\ |
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Linha 472: | Linha 473: | ||
<note important> Para que seja permitido MVA nesse tipo de operação, deve-se utilizar tributação padrão </note> | <note important> Para que seja permitido MVA nesse tipo de operação, deve-se utilizar tributação padrão </note> | ||
+ | ==== Valor de ST e CST Errado na Nota de Devolução ==== | ||
+ | Na tela de **Devolução para Fornecedores** acontecia de gerar a devolução sem carregar os dados da última nota de entrada. Foi identificado o motivo de não encontrar a referência e corrigido. | ||
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+ | ==== Comparação de Pedido com Nota Grid Fica Verde com Diferença ==== | ||
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+ | Em **IWS -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Produto -> Importar -> Entrada -> Coletor / Recebimento** | ||
+ | Quando importa um pedido para comparar com a nota, no grid inferior do detalhe da comparação, na versão 16.2, só ficava vermelho quando a diferença de valor era negativa, ou seja, valor da nota maior que o valor do pedido. | ||
+ | |||
+ | Foi corrigido para ficar vermelho independente da diferença. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Base de Cálculo NF Devolução Fornecedor ==== | ||
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+ | Ao gerar uma nota de devolução na tela de devolução para fornecedores com base de cálculo, o valor inserido para o item era o valor unitário, corrigido para que a multiplicação seja realizada pela quantidade. | ||
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+ | ==== Associação de Itens Coletados Com OR Na Exclusão de NF ==== | ||
+ | |||
+ | Quando uma nota fiscal era excluída e já possuía contagens pela Ordem de recebimento, poderia acontecer da nota em questão ser a primeira nota associada com a OR. Nessa caso, todos os itens da coleta ficam amarrados com a primeira nota da OR. Na exclusão as contagens ficavam "órfãs" da nota. | ||
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+ | Foi feita uma contenção para trocar os itens da coleta para ser vinculados com a nota remanescente da OR quando a nota era excluída, assim como acontecia quando a nota era removida da OR. |