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intellicash:atualizacoes:3.1.13.003

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intellicash:atualizacoes:3.1.13.003 [2023/08/21 17:02]
moliveira criada
intellicash:atualizacoes:3.1.13.003 [2023/09/08 20:06] (atual)
moliveira [Intellifood - Exportar novamente]
Linha 1: Linha 1:
-====== ​Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor ​======+====== ​3.1.013.003 ​====== 
 +''​**Versão GNFe: 2.0.14.4 ​ ** <sem alteração>​\\ 
 +**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais>​ \\ 
 +**Versão UDF: ** <Sem Alteração>​\\ 
 +**Versão EnterpriseServer:​ 3.1.0.14** <Sem Alteração>​\\ 
 +**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <​correções nos travamentos>​\\ 
 +**Versão Sincronizador:​ 1.0.0.1** <​Melhorias no Cadastro de Vendedores>​\\ 
 +**Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\ 
 +**Versão EasyPDV: 3.0.0.7**
  
 +''​\\
 +\\
 +**IMPORTANTE**\\
 +Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:​
 +  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:​manuais_auxiliares:​migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
 +  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
 +  - Substituir o EnterpriseServer:​ deve ser feito antes da atualização,​ e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
 +  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:​atualizacoes:​3.0.137.000|3.0.137.008]]
 +  ​
 +===== Novidades =====
 +==== Relatório de Ruptura ====
 +Foi acrescentado 2 relatórios para identificar ruptura do estoque:
 +
 +[[manuais:​intellicash:​relatorio:​gestao_de_estoque:​ruptura:​ruptura_pelo_estoque|]]
 +
 +[[manuais:​intellicash:​relatorio:​gestao_de_estoque:​ruptura:​ruptura_pela_venda|]]
 +
 +===== Melhorias =====
 +
 +==== Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas ====
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​pergunta_1.png |}}
 +
 +
 +Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:​
 +  'NOTA FISCAL',​ '​Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido'​ **origem = 0**
 +  'NOTA FISCAL',​ '​Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta'​ **origem = 1**
 +  'NOTA FISCAL',​ '​Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota' **origem = 0**
 +  'NOTA FISCAL',​ '​Controle de Divergências - produtos coletados sem nota' **origem = 1**
 +
 +armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF
 +
 +depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências
 +  'NOTA FISCAL',​ '​Controle de Divergências'​
 +Na tela de **CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS** foi uncluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão **OK**:
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​pergunta_2.png |}}
 +
 +Assim, será aplicada a ação "​Receber"​ para os itens não corrigidos ainda com a permissão:
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​autoriza_3.png |}}
 +
 +'NOTA FISCAL',​ 'Ctrl de Diverg - Receber'​
 +
 +O log desta permissão é armazenado na tabela **CONFERENCIAPEDIDOTMP** no campo **CONFERIDO** = 1, **CODUSER** = AUTORIZADO e **OBS** = justificativa.
 +
 +Na Nota Fiscal em **Importar -> Divergências** é possível verificar a autorização:​
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​autorizado_divergencias.png |}}
 +
 +O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​pergunta_3.png |}}
 +
 +Na **Ordem de Recebimento** quando selecionada a opção **RECEBER** será solicitada a autorização:​
 +
 +  'NOTA FISCAL',​ 'Ctrl de Diverg - Receber'​
 +
 +Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.:
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​recebimento.png |}}
 +
 +==== Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento ====
 +
 +Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​relatoriofluxorecbimentopedido.png |}}
 +
 +==== Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55 ====
 +
 +Emissão de NF-e para orgãos publicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL).
 +
 +Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um orgão publico e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​orgaopublico.png?​nolink |}}
 +No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba "​Outros Dados" e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo.
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​outrosdados.png?​nolink |}}
 +
 +Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma aliquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​cadastroempresa.png?​nolink |}}
 +
 +Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada,​ e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de "​Impostos"​.
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​cadprodutos.png?​nolink |}}
 +
 +Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos.
 +
 +Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​nf_orcaopublico.png?​nolink |}}
 +
 +O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados.
 +
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​nf_impostoretido.png?​nolink |}}
 +
 +Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras:
 +  - Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos;
 +  - Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou
 +  - Ao clicar no botão para recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF.
 +
 +Botão de Recalcular:
 +{{ :​intellicash:​atualizacoes:​nf_recalcular.png?​nolink |}}
 +
 +<note important>​Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens.</​note>​
 +  ​
 +Relatório que detalha as Notas Fiscais com impostos retidos: [[manuais:​intellicash:​relatorio:​gestao_fiscal:​rel_imposto_retido_na_fonte|]]
 +
 +===== Correções =====
 +
 +==== Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor ====
  
 Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**. Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**.
 +
 +==== Intellifood - Exportar novamente ====
 +Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo.
 +
 +
 +==== Erro ao Abrir a Tela de Divergências ====
 +
 +Quando faz comparação do pedido e confirma para ir na tela de divergências antes de lançar os itens na nota faltou o campo Autorizado.
 +
 +ref #8552 
intellicash/atualizacoes/3.1.13.003.1692637325.txt.gz · Última modificação: 2023/08/21 17:02 por moliveira