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intellicash:atualizacoes:3.1.13.003 [2023/08/21 17:05] moliveira criada |
intellicash:atualizacoes:3.1.13.003 [2023/09/08 20:06] (atual) moliveira [Intellifood - Exportar novamente] |
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- | ====== 3.1.013.002 ====== | + | ====== 3.1.013.003 ====== |
''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** <sem alteração>\\ | ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** <sem alteração>\\ | ||
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\ | **Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\ | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
- Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] | - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] | ||
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+ | ===== Novidades ===== | ||
+ | ==== Relatório de Ruptura ==== | ||
+ | Foi acrescentado 2 relatórios para identificar ruptura do estoque: | ||
+ | |||
+ | [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:ruptura:ruptura_pelo_estoque|]] | ||
+ | |||
+ | [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:ruptura:ruptura_pela_venda|]] | ||
+ | |||
===== Melhorias ===== | ===== Melhorias ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas ==== | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações: | ||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido' **origem = 0** | ||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta' **origem = 1** | ||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota' **origem = 0** | ||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos coletados sem nota' **origem = 1** | ||
+ | |||
+ | armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF | ||
+ | |||
+ | depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências | ||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências' | ||
+ | Na tela de **CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS** foi uncluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão **OK**: | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_2.png |}} | ||
+ | |||
+ | Assim, será aplicada a ação "Receber" para os itens não corrigidos ainda com a permissão: | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:autoriza_3.png |}} | ||
+ | |||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber' | ||
+ | |||
+ | O log desta permissão é armazenado na tabela **CONFERENCIAPEDIDOTMP** no campo **CONFERIDO** = 1, **CODUSER** = AUTORIZADO e **OBS** = justificativa. | ||
+ | |||
+ | Na Nota Fiscal em **Importar -> Divergências** é possível verificar a autorização: | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:autorizado_divergencias.png |}} | ||
+ | |||
+ | O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota. | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_3.png |}} | ||
+ | |||
+ | Na **Ordem de Recebimento** quando selecionada a opção **RECEBER** será solicitada a autorização: | ||
+ | |||
+ | 'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber' | ||
+ | |||
+ | Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.: | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:recebimento.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento ==== | ||
+ | |||
+ | Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria. | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:relatoriofluxorecbimentopedido.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55 ==== | ||
+ | |||
+ | Emissão de NF-e para orgãos publicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL). | ||
+ | |||
+ | Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um orgão publico e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL. | ||
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+ | {{ :intellicash:atualizacoes:orgaopublico.png?nolink |}} | ||
+ | No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba "Outros Dados" e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo. | ||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:outrosdados.png?nolink |}} | ||
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+ | Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma aliquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa. | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:cadastroempresa.png?nolink |}} | ||
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+ | Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada, e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de "Impostos". | ||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:cadprodutos.png?nolink |}} | ||
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+ | Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos. | ||
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+ | Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto. | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:nf_orcaopublico.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados. | ||
+ | |||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:nf_impostoretido.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras: | ||
+ | - Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos; | ||
+ | - Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou | ||
+ | - Ao clicar no botão para recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF. | ||
+ | |||
+ | Botão de Recalcular: | ||
+ | {{ :intellicash:atualizacoes:nf_recalcular.png?nolink |}} | ||
+ | |||
+ | <note important>Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens.</note> | ||
+ | | ||
+ | Relatório que detalha as Notas Fiscais com impostos retidos: [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:rel_imposto_retido_na_fonte|]] | ||
===== Correções ===== | ===== Correções ===== | ||
Linha 25: | Linha 121: | ||
Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**. | Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**. | ||
+ | |||
+ | ==== Intellifood - Exportar novamente ==== | ||
+ | Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo. | ||
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+ | ==== Erro ao Abrir a Tela de Divergências ==== | ||
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+ | Quando faz comparação do pedido e confirma para ir na tela de divergências antes de lançar os itens na nota faltou o campo Autorizado. | ||
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+ | ref #8552 |