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intellicash:manuais:controle_de_perda [2017/01/23 17:57] rivanilda |
intellicash:manuais:controle_de_perda [2017/10/10 13:46] (atual) mlisboa |
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===== Controle de Perda ===== | ===== Controle de Perda ===== | ||
- | O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. \\ \\ | + | O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. |
- | Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **//Gerenciamento -> Configuração -> Motivo Perda / Consumo Interno//**. Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos. \\ | + | Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **Gerenciamento -> Configuração -> Motivo**.\\ |
- | {{ :intellicash:manuais:perdaconsumo.png?nolink |}} | + | |
- | Para cadastrar um motivo basta informar no campo Motivo a descrição do Motivo e clicar em **Inserir**. Para desativar ou ativar um motivo basta clicar com botão direito sobre o grid. Quando a opção "Mostrar Inativo" estiver marcada o sistma irá mostrar todos os motivos cadastrado, quando estiver desmarcada só será listado os motivos ativos. \\ \\ | + | Será aberto a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos. \\ |
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+ | {{ :intellicash:atualizacoes:cadmotivosop.png?nolink |}} | ||
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+ | Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item. \\ | ||
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+ | Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. | ||
+ | {{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\ | ||
- | Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. {{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\ | ||
Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\ | Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\ | ||
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\ | Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\ | ||
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Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | ||
- | Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | + | Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda. |
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+ | {{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | ||
<note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**. Para ver como configurar as operações acesse o link:[[http://example.com|http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&#controle_de_perdas_ticket_8109]]</note> | <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**. Para ver como configurar as operações acesse o link:[[http://example.com|http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&#controle_de_perdas_ticket_8109]]</note> | ||
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