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intellicash:manuais:importacao_de_nf [2015/07/07 12:26] ricardo.sobreiro |
intellicash:manuais:importacao_de_nf [2023/08/01 21:16] (atual) moliveira [Correções de Divergências] |
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O ideal é a utilização dos dois métodos juntos, onde os produtos são verificados pelo **IntelliStock**, e a Nota Fiscal lançada através do XML. No **IntelliCash** isso é possivel seguindo as instruções abaixo:\\ | O ideal é a utilização dos dois métodos juntos, onde os produtos são verificados pelo **IntelliStock**, e a Nota Fiscal lançada através do XML. No **IntelliCash** isso é possivel seguindo as instruções abaixo:\\ | ||
- | ==== Importação do XML da NF-e ==== | + | |
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+ | ==== Importação de NF-e ==== | ||
<note important>Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.</note> | <note important>Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.</note> | ||
+ | <note>É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.</note> | ||
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+ | Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash: | ||
+ | {{ :intellicash:manuais:impnf_btnimportacao.png?nolink |}} | ||
+ | No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Coletor (**Intellistock**) e Pedido de Compra.\\ | ||
+ | No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.\\ | ||
+ | A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal. \\ | ||
+ | As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (http://www.nfe.fazenda.gov.br) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.\\ | ||
+ | <note> Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas. </note> | ||
+ | Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo (“C:\XML”).\\ | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnfbuscaxml.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave | ||
+ | da NF-e.\\ | ||
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+ | Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).\\ | ||
+ | <note>O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website </note> | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnfbuscachavexml.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.\\ | ||
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+ | As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:\\ | ||
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+ | * **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor). | ||
+ | * **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade). | ||
+ | * **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno). | ||
+ | * **Verde**: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro. | ||
+ | * **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado. | ||
+ | * **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnf_importprodutos.jpg?nolink |}} | ||
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+ | A opção de **Importar Coletor** é utilizada caso tenha feito recebimento pelo **Intellistock**, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.\\ | ||
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+ | <note> Ao clicar em **Importar Coletor** o **Intellicash** tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar a coleta no botão **Coletor...** </note> | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnfcompararitens.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens: | ||
+ | * **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados. | ||
+ | * **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**) | ||
+ | * **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML. | ||
+ | * **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.\\ | ||
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+ | Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exibe o número do item que está associado a ele no XML.\\ | ||
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+ | Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.\\ | ||
+ | Na parte inferior há uma terceira tabela que exibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.\\ | ||
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+ | Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.\\ | ||
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+ | O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.\\ | ||
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+ | ==== Versão 3.0.141.001 ==== | ||
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+ | O botão **Importar Coletor** foi renomeado para **Comparações** pois permitirá tanto a comparação de nota e recebimento ou de nota e pedido de compra. | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:prodsxml.png |}} | ||
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+ | Foram incluídos os botões **Pedido**, **Imprimir** e **Origem** na interface de comparações. Além disso, o sistema irá adotar um botão de **Legendas** para explicar o significado de cada cor utilizada. | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnfcompararitens141001.jpg |}} | ||
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+ | A importação de pedidos exibe a interface de busca de pedidos. Serão apresentados os pedidos de acordo com os filtros. Os itens apresentados serão aqueles cuja quantidade seja maior do que zero, havendo feita a subtração das quantidades de notas já comparadas com o pedido (**recebimento parcial**). | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:localizarpedido.png |}} | ||
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+ | A importação de Coletas abre a seguinte interface: | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:impnf_importcoletor.jpg?nolink |}} | ||
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+ | Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**\\ | ||
+ | Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:\\ | ||
+ | * Vermelho: Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado); | ||
+ | * **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto); | ||
+ | * **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;\\ | ||
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+ | Ao fechar a janela do coletor e de comparação, os itens devidamente associados pelo coletor serão automaticamente atualizados, colorindo de roxo, para mostrar que foi feita uma associação pelo usuário.\\ | ||
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+ | Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:\\ | ||
+ | * **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe. | ||
+ | * **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente. | ||
+ | * **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente. | ||
+ | * **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo. | ||
+ | * **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto. | ||
+ | * **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto. | ||
+ | * **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto. | ||
+ | * **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor. | ||
+ | * **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão. | ||
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+ | ==== Correções de Divergências ==== | ||
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+ | Quando há divergências entre quantidades e valores nos itens de nota e de pedido, é registrada a inconcistência que requer a verificação de algum usuário autorizado. | ||
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+ | Uma notificação aparece na parte inferior da janela principal informando que há notas e pedidos confrontrados não resolvidos. | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:aviso_notas_conferir.png |}} | ||
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+ | A interface de comparações também aparece logo após a comparação dos itens. | ||
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+ | {{ :intellicash:manuais:divergencias.png |}} | ||
+ | A interface de Divergências apresenta algumas opções de ações que podem auxiliar na correção das inconcistências entre o que foi pedido e o que foi faturado. | ||
+ | Em ordem, as opções disponíveis são: | ||
+ | * **Receber**: Recebe os itens selecionados ignorando as divergências; | ||
+ | * **Receber Parcialmente**: Recebe os itens considerando a diferença de quantidades. Neste caso, o item do pedido fica disponível para ser comparado com outra nota; | ||
+ | * **Devolver Tudo**: Emite nota de devolução com todos os itens; | ||
+ | * **Devolver Selecionados**: Emite a nota de devolução com os itens selecionados; | ||
+ | * **Pedido Adicional**: Gera um pedido adicional com a quantidades que faltaram na nota para completar a quantidade pedida; | ||
+ | * **Agendamento de Verba**: Executa um agendamento financeiro baseado na diferença de valores unitários multiplicados pela quantidade contida na nota. (Esse valor é uma sugestão inicial, mas pode ser alterada pelo usuário); | ||
+ | ==== Fluxograma de Dados no Banco ==== | ||
+ | {{ :intellicash:manuais:comparacao_de_nota_e_pedido.png |}} | ||
+ | === Permissões === | ||
+ | Para executar as operações de correção entre pedido e XML existem as permissões que habilitam a visualização e edição. | ||
+ | {{ :intellicash:manuais:controlediverg.png |}} |