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intellicash:manuais:troca_fornecedor

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intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 11:13]
ricardo.sobreiro criada
intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 18:00] (atual)
ricardo.sobreiro
Linha 1: Linha 1:
-====== Troca de Fornecedor ======+====== Troca Fornecedor ====== 
 + 
 +O **Intellicash** possui um controle paralelo de estoque para itens com problemas, que deve ser trocado, devolvido ou simplesmente emitido uma nota fiscal de perda para sair definitivamente do seu estoque.\\ 
 +<​note>​Denominaremos esse controle paralelo de **ESTOQUE DE TROCA**</​note>​ 
 +||Gerenciamento->​Estoque->​Troca Fornecedor|| 
 +<note important>​Anteriormente era chamado de **Devolução de Produtos**, porem teve o nome alterado para não confundir com a interface de **Devolução**</​note>​ 
 + 
 +{{ :​intellicash:​manuais:​trocaforn.jpg?​nolink |}} 
 + 
 +Na barra superior temos alguns botões: 
 +  * **Pendentes**:​ abre uma interface exibindo todos os fornecedores que possuem produtos no **estoque de troca**. Para detalhar os itens, deve selecionar o item e pressionar **OK**. 
 +  * **Imprimir**:​ Imprime apenas os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. Antes de imprimir é exibido um diálogo para que o usuário possa digitar uma observação a ser impresso. 
 +  * **Exportar**:​ Exporta para Excel os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. 
 +  * **Inserir**:​ permite inserir um item ao **estoque de troca**. Para isso é preciso localizar o produto e cocoar a quantidade a entrar no **estoque de troca**. Caso o fornecedor esteja como //Busca Automático//,​ então o campo fornecedor será alterado de acordo com o cadastro do produto, caso esteja com //Busca Manua// só aceitará inserir o produto se o mesmo estiver relacionado ao fornecedor já localizado. 
 +  * **Importar**:​ permite importar os produtos de um arquivo de texto. O arquivo deve conter o código de barras e a quantidade do item a dar entrada no **estoque de troca**. 
 +  * **Confirmar**:​ Antes de confirmar a troca, deve informar nas colunas de **Qtde __//​Tipo//​__** a quantidade do produto que será usado nessa operação. Os tipos de operação podem ser: 
 +    - //Perda// - Nesse caso é emitido uma nota fiscal no nome da própria empresa, usando o CFOP 5927 __(Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração)__;​ 
 +    - //Troca// - Nesse caso nenhuma nota fiscal é emitida, apenas é informado para efeito de relatório que houve uma saida e uma entrada proveniente de troca de mercadoria. 
 +    - //​Devolução//​ - Nesse caso, é emitido uma nota fiscal de devolução de compra. Para a emissão da nota fiscal é preciso digitar o CNPJ da empresa que será devolvido o produto. Automáticamente o sistema irá buscar a ultima nota de entrada originada deste fornecedor para referenciar a devolução.
  
intellicash/manuais/troca_fornecedor.1413976421.txt.gz · Última modificação: 2014/10/22 11:13 por ricardo.sobreiro