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intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 17:01] ricardo.sobreiro |
intellicash:manuais:troca_fornecedor [2014/10/22 18:00] (atual) ricardo.sobreiro |
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* **Imprimir**: Imprime apenas os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. Antes de imprimir é exibido um diálogo para que o usuário possa digitar uma observação a ser impresso. | * **Imprimir**: Imprime apenas os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. Antes de imprimir é exibido um diálogo para que o usuário possa digitar uma observação a ser impresso. | ||
* **Exportar**: Exporta para Excel os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. | * **Exportar**: Exporta para Excel os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. | ||
- | * **Inserir**: permite inserir um item ao **estoque de troca**. | + | * **Inserir**: permite inserir um item ao **estoque de troca**. Para isso é preciso localizar o produto e cocoar a quantidade a entrar no **estoque de troca**. Caso o fornecedor esteja como //Busca Automático//, então o campo fornecedor será alterado de acordo com o cadastro do produto, caso esteja com //Busca Manua// só aceitará inserir o produto se o mesmo estiver relacionado ao fornecedor já localizado. |
+ | * **Importar**: permite importar os produtos de um arquivo de texto. O arquivo deve conter o código de barras e a quantidade do item a dar entrada no **estoque de troca**. | ||
+ | * **Confirmar**: Antes de confirmar a troca, deve informar nas colunas de **Qtde __//Tipo//__** a quantidade do produto que será usado nessa operação. Os tipos de operação podem ser: | ||
+ | - //Perda// - Nesse caso é emitido uma nota fiscal no nome da própria empresa, usando o CFOP 5927 __(Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração)__; | ||
+ | - //Troca// - Nesse caso nenhuma nota fiscal é emitida, apenas é informado para efeito de relatório que houve uma saida e uma entrada proveniente de troca de mercadoria. | ||
+ | - //Devolução// - Nesse caso, é emitido uma nota fiscal de devolução de compra. Para a emissão da nota fiscal é preciso digitar o CNPJ da empresa que será devolvido o produto. Automáticamente o sistema irá buscar a ultima nota de entrada originada deste fornecedor para referenciar a devolução. |