====== Nota Fiscal de Serviço ====== ---- É uma ferramenta para lançamento das notas fiscais de serviços. ---- Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: ||Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Serviço|| Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: {{ :manuais:intellicash:estoque:nf_servico_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Na pagina inicial é possível localizar ou lançar uma nova nota. Essas duas funcionalidades podem ser acessadas através dos botões "//**Localizar**//" e "//**Novo**//", respectivamente. * **Localizar:** Quando acionado o botão “Localizar” abrirá uma nova tela que necessita de alguns parâmetros para realizar a busca. Esses parâmetros podem ser o documento (CPF/CNPJ) ou o nome do agente Prestador/Tomador de serviço ou ainda pelo número, série, início ou término de lançamento da nota. {{ :manuais:intellicash:estoque:localizar_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Passando o parâmetro de busca é só clicar no botão Aplicar. Assim que identificada nota, dê um duplo clique sobre ela que você conseguirá visualizar toda a nota. * **Novo:** Quando acionado o botão “Novo” abrirá a tela para cadastro de uma nova nota. Essa nota poderá ser tanto do tipo Tomador (entrada) quanto Prestador (saída). {{ :manuais:intellicash:estoque:novo_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Nessa tela você selecionará a empresa para qual a nota foi ou será emitida, se é do tipo prestador ou tomador. Quando a nota é do tipo Prestador, ou seja, saída, o número da nota será automaticamente preenchido por um número negativo que quando confirmada virará um número sequencial, começando sempre pelo número 1 (no caso da primeira nota emitida por aquela empresa). Quando a nota for de tomador, o campo número deverá ser preenchido conforme a nota de entrada. Você deverá ainda preencher os campos “Série”, “Data Emissão”, “Data Serviço” que a data em que o serviço foi realizado. Logo abaixo deverá ser preenchido o campo “CNPJ/CPF” que é o documento do agente Prestador de serviço em caso de nota de entrada ou do agente Tomador em caso de nota de saída. Logo que preenchido este campo teclando o “Enter” o restando dos dados serão automaticamente preenchidos. Caso os campos não sejam preenchidos é necessário verificar se há o cadastro do mesmo no sistema como cliente. É necessário também informar o município onde o serviço foi realizado no campo “Município do Serviço”. Concluindo o cadastro da nota é só clicar no botão "//**Ok**//". Após o cadastro voltará para a tela principal com os dados da nota preenchido cabendo ainda inserir os itens na nota bem como os impostos inerentes ao serviço prestado. Para isso basta clicar no botão "//**Inserir Item**//". **Inserir Item** Quando clicar no botão de “Inserir Item” abrirá uma tela onde deverá escolher o item (serviço) a ser inserido na nota digitando a descrição no campo “Serviço” e com um “Enter” será exibido todos os serviços que estão cadastrados no sistema. Identificando o serviço a ser laçado, é só dar um duplo clique sobre ele que o item será inserido e neste caso é só colocar a quantidade desejada que o valor total será calculado automaticamente. Caso queira alterar algum dado do cadastro do serviço, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o serviço que abrirá a opção de abrir o cadastro deste serviço (cadastro serviço). {{ :manuais:intellicash:estoque:inserir_item_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Um pouco mais abaixo terá os campos dos impostos, para cada item inserido poderá ser lançado o seu imposto, basta digitar automaticamente em cima da base de cálculo que é o valor total do produto inserido. Para cada imposto ainda terá a opção de informar se este imposto foi retido ou não. Caso o imposto esteja marcado como retido, esse valor será descontado do valor total da nota. {{ :manuais:intellicash:estoque:impostos_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Após inserir o item basta clicar no botão "//**Confirmar**//". Se clicar no botão "//**Cancelar**//" a operação de inserção do item não será concluído e a tela será fechada. Na tela principal ainda terá a opção de "//**Alterar Item**//" e "//**Excluir item**//". Para ambos os casos basta selecionar o item e os seguintes botões: * **Alterar:** Ainda nesta mesma tela terá a opção de alterar dados do cabeçalho da note. Lembrando que essas alterações poderão ocorrer somente nos casos em que a nota seja de entrada ou se a nota for de saída, essa não poderá ter sido cancelada ou transmitida para a receita federal. * **Excluir:** A nota também poderá ser excluída, mas este caso só pode ser feito quando a nota for de entrada, se a nota for de saída a nota será cancelada se já tiver sido gerado a numeração sequencial, ou seja, um número positivo. * **Confirmar:** Após inserir todos os dados na nota você poderá confirmar. Ao confirmar uma nota de saída será gerado um número sequencial, ou seja, o número que até antes da confirmação era um número aleatório e precedido do sinal negativo, tornará um número positivo. No caso de nota de entrada a numeração é e será sempre a mesma que foi digitada conforme a nota recebida. * **Imprimir:** A impressão poderá ser feita assim que nota for confirmada. Após confirmada a nota aparecerá a interface referente ao botão "//**Financeiro**//" para agendar pagamente se desejar. {{ :manuais:intellicash:estoque:financeiro_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Nesta tela alguns campos vêm preenchidos, por isso basta verificar os valores e preencher, o centro de custo e a forma de cobrança a selecionar e o numero de parcelas e vencimento. Após isso basta clicar no botão "//**Lançar**//" para lançar o pagamento. Ao mudar para a aba "//**Financeiro**//" aparecerá a seguinte tela: {{ :manuais:intellicash:estoque:financeiro_tela_nota_fiscal_servico.png?nolink |}} Esta tela não realiza nenhuma operação, mostra apenas um informativo sobre o financeiro da nota fiscal, para verificar o status da cobrança.