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intellicash:atualizacoes:3.1.13.003

Essa é uma revisão anterior do documento!


3.1.013.003

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.019.000
Versão EasyPDV: 3.0.0.7


IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

  1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
  2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
  3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
  4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Melhorias

Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas

Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:

'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido' **origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta' **origem = 1**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota' **origem = 0**
'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos coletados sem nota' **origem = 1**

armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF

depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências

'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências'

Na tela de CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS foi uncluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão OK:

Assim, será aplicada a ação “Receber” para os itens não corrigidos ainda com a permissão:

'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

O log desta permissão é armazenado na tabela CONFERENCIAPEDIDOTMP no campo CONFERIDO = 1, CODUSER = AUTORIZADO e OBS = justificativa.

Na Nota Fiscal em Importar → Divergências é possível verificar a autorização:

O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota.

Na Ordem de Recebimento quando selecionada a opção RECEBER será solicitada a autorização:

'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.:

Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento

Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria.

Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55

Emissão de NF-e para orgãos publicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL).

Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um orgão publico e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL.

No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba “Outros Dados” e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo.

Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma aliquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa.

Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada, e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de “Impostos”.

Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos.

Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto.

O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados.

Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras:

  1. Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos;
  2. Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou
  3. Ao clicar no botão para recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF.

Botão de Recalcular:

Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens.

Relatório de Imposto Retido na Fonte

Correções

Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor

Corrigido bug de mensagem cdsFF inativo ao clicar no botão Trocar Fornecedor.

Intellifood - Exportar novamente

Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo.

intellicash/atualizacoes/3.1.13.003.1693395008.txt.gz · Última modificação: 2023/08/30 11:30 por rsobreiro